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预算01表 |
2016年潮阳区部门预算收支预算总表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
公共财政预算拨款 |
4,652,446.64 |
一、基本支出 |
4,952,446.64 |
预算安排拨款 |
4,652,446.64 |
工资福利支出 |
3,631,862.00 |
非税收入安排的支出拨款 |
0.00 |
商品和服务支出 |
300,000.00 |
罚没收入 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
1,020,584.64 |
行政事业性收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
300,000.00 |
其他非税收入 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
政府性基金预算拨款 |
600,000.00 |
商品和服务支出 |
300,000.00 |
财政专户拨款 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
上年公共财政预算结余结转资金 |
0.00 |
对企事业单位补助支出 |
0.00 |
上年基金预算结余结转资金 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
上级财政补助 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
单位自筹资金 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
上级部门补助收入 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
事业收入(不纳入收支两条线管理) |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
附属单位上缴收入 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
四、结转下年 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
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收 入 总 计 |
5,252,446.64 |
支
出 总 计 |
5,252,446.64 |
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