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收 入 |
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支 出 |
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
421.79 |
一、一般公共服务 |
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其中:公共预算拨款 |
396.79 |
人大事务 |
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政府性基金 |
25.00 |
行政运行 |
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二、上级补助收入 |
62.00 |
…… |
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三、事业收入 |
242.94 |
………… |
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其中:财政专户管理资金 |
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二、外交 |
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四、经营收入 |
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外交管理事务 |
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五、附属单位缴款收入 |
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行政运行 |
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六、其他收入 |
0.90 |
…… |
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………… |
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三、国防 |
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现役部队 |
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现役部队 |
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…… |
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………… |
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四、公共安全 |
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武装警察 |
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内卫 |
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八、社会保障和就业 |
69.92 |
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九、医疗卫生 |
11.64 |
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十一、城乡社区事务 |
637.58 |
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二十、住房保障支出 |
14.31 |
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二十九、其他支出 |
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其他支出 |
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|
其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
727.63 |
本 年 支 出 合 计 |
733.45 |
用事业基金弥补收支差额 |
5.82 |
结余分配 |
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上年结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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合 计 |
733.45 |
合 计 |
733.45 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
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